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川北医学院经济责任审计联席会议制度

时间:2016-06-20 10:32来源:未知 作者:审计处 点击:

第一条  为加强对我校经济责任审计工作的领导,做好相关部门之间的协调配合,形成良好的联动协作机制, 进一步规范经济责任审计工作,根据《川北医学院领导干部经济责任审计实施办法》和《中央五部委经济责任审计联席会议制度》等文件精神,结合学校实际,制定本制度。

第二条  学校经济责任审计联席会议(以下简称“联席会议”)组成部门包括党委行政办公室、组织部、纪委监察处、人事处、计财处、审计处和国有资产管理处。联席会议由分管审计工作的校领导主持召开,各部门主要负责人参加。根据工作需要,可增加相关部门或人员。

第三条  联席会议的工作职责

(一) 审议有关经济责任审计的制度和实施办法;

(二) 审定年度经济责任审计计划;

(三) 指导、检查和交流通报经济责任审计工作开展情况;

(四) 协调、复议和解决经济责任审计工作中出现的重大问题;

(五) 督促、检查审计意见的整改落实,强化审计结果运用,推进审计结果公开;

(六) 讨论审计处理意见,依法依规实行责任追究。

第四条  联席会议的工作目标:加强经济责任审计工作的指导、协调和配合,督促审计意见的整改落实,强化审计结果运用,使经济责任审计工作进一步科学化、规范化、民主化,形成“审前共商、审中协作、审后运用”的审计工作机制。联席会议成员单位要各司其职,各尽其责,相互协调,密切配合,共同做好经济责任审计工作。

第五条   组织部的主要职责

(一)参与研究经济责任审计的有关事宜;

(二)在每年年末提出下一年度领导干部经济责任审计委托建议名单;

(三)提请学校党委审批后向审计处送达书面委托书;

(四)将被审计领导干部的有关情况提供给审计处;

(五)参加经济责任审计进点见面会和审计结果通报会;

(六)将经济责任审计结果作为任免、考核、奖惩被审计领导干部的重要依据,将审计报告存入干部个人档案,审计报告提出的问题和建议作为干部诫勉谈话的重要内容,并根据问题轻重程度对有关干部进行责任追究与处理。

(七)向联席会议通报审计结果的运用情况。

第六条   纪委、监察处的主要职责

(一)参与研究经济责任审计的有关事宜;

(二)根据信访举报情况,向联席会议提出对重点对象进行经济责任审计的建议,并介绍被审计对象的有关情况;

(三)纪委监察处受理与审计对象有关的群众举报事宜,及时查处审计过程中发现的违纪违规问题,并提出相关处理意见;

(四)参加经济责任审计进点见面会和审计结果通报会;

(五)将审计结果归入领导干部廉政档案;

(六)向联席会议通报审计结果的运用情况。

第七条  党委、行政办公室的主要职责

(一)参与研究经济责任审计的有关事宜;

(二)积极配合经济责任审计工作,提供相关资料;

(三)参加经济责任审计进点见面会和审计结果通报会;

(四)将经济责任审计结果作为被审计领导干部所在部门考核、奖惩的重要依据;

(五)向联席会议通报审计结果的运用情况。

第八条  人事处的主要职责

(一)参与研究经济责任审计的有关事宜;

(二)积极配合经济责任审计工作,提供相关资料;

(三)参加经济责任审计进点见面会和审计结果通报会;

(四)将经济责任审计结果作为被审计领导干部及相关人员考核、奖惩的重要依据;

(五)向联席会议通报审计结果的运用情况。

第九条  计财处的主要职责

(一)参与研究经济责任审计的有关事宜;

(二)积极配合经济责任审计工作,提供真实完整的财务会计资料;

(三)参加经济责任审计进点见面会和审计结果通报会;

(四)对审计中发现的违反财务规定及财经纪律的问题,指导被审计部门提出落实整改措施;

(五)提出对违规资金的处理意见,指导、督促被审计部门建立健全相关财经管理制度;

(六)向联席会议通报审计结果的运用情况。

第十条  国有资产管理处的主要职责

(一)参与研究经济责任审计的有关事宜;

(二)积极配合经济责任审计工作,提供真实完整的国有资产管理资料;

(三)参加经济责任审计进点见面会和审计结果通报会;

(四)对审计中发现的违反国有资产管理相关的问题,指导被审计部门提出落实整改措施;

(五)指导、督促被审计部门建立健全相关国有资产管理制度;

(六)向联席会议通报审计结果的运用情况。

第十一条   审计处的主要职责

(一)牵头研究经济责任审计的有关事宜;

(二)根据学校审批的经济责任审计工作计划列入本部门年度审计工作计划,根据组织部门的书面委托制定审计方案;

(三)牵头召开经济责任审计进点见面会;

(四)依法实施领导干部经济责任审计工作;

(五)向联席会议通报审计情况,提出审计过程中需要解决的问题;

(六)审计报告征求被审计部门和个人意见后,出具正式审计报告;

(七)牵头召开经济责任审计结果通报会,审计结果报告提交委托部门;

(八)对审计中发现的严重违纪违规案件线索,移交纪检监察部门;对阻碍、拒绝审计的有关责任人员,移交相关部门进行处理;

(九)检查审计结果的运用情况,并向联席会议通报。

第十二条  联席会议议事规则

(一)联席会议以会议的形式汇报工作、通报情况、讨论问题或决定事项等,日常事务由审计处负责;

(二)根据工作需要,联席会议定期或不定期地召开,遇特殊或重大事宜,可召开联席会议专题会议;

(三)联席会议议事执行民主集中制等原则。若成员单位主要负责人正在接受学校的经济责任审计,须回避有关的会议;

(四)联席会议确定的事项形成会议纪要发送各成员单位,成员单位根据职责负责具体落实,有关落实情况需向下一次联席会议报告;

(五)联席会议成员对审计事项中需要保密或暂未解密的信息,承担保密责任。

第十三条  本制度由学校组织部和审计处负责解释。

第十四条  本制度自印发之日起施行。

 

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